|
|
BÜTÇE
Gelirler
|
Bütçe İle Tahmin Edilen
|
Öz Gelir
|
Tahsisli Gelir
|
Toplam
|
58.400.000,00
|
46.517.320,47
|
134.493.190,18
|
180.970.510,65
|
|
Giderler
|
Açıklama
|
Finansal 5
|
Finansal 8
|
Toplam
|
Genel Kamu
Hizmetleri
|
33.603.926,68
|
62.219.680,39
|
95.823.607,07
|
Savunma Hizmetleri
|
403.505,49
|
1.682.387,17
|
2.085.892,66
|
Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri
|
0,00
|
688.851,64
|
688.851,64
|
Ekonomik İşler ve Hizmetler
|
153.101,12
|
0,00
|
153.101,12
|
İskân ve Toplum Refahı Hizmetleri
|
12.930.492,46
|
6.802.939,22
|
19.733.431,68
|
Sağlık Hizmetleri
|
51.014,94
|
4.078.576,30
|
4.129.591,24
|
Dinlenme, Kültür ve Din Hizmetleri
|
304.624,16
|
3.481.756,12
|
3.786.380,28
|
Eğitim Hizmetleri
|
3.046.491,25
|
35.653.363,81
|
38.699.855,06
|
Sosyal Güvenlik ve Sosyal Yardım Hizmetleri
|
0,00
|
258.974,96
|
258.974,96
|
GENEL TOPLAM
|
50.493.156,10
|
114.866.529,61
|
165.359.685,71
|
|
|
|